Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 49/32/2003 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonanwczym budżetu Miasta i Gminy Dębno i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ust

ZARZĄDZENIE NR 49 / 32 / 2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DĘBNIE

z dnia 2 lipca 2003 roku

w sprawie:

zmian budżetu i zmian w budżecie oraz w układzie wykonanwczym budżetu Miasta i Gminy Dębno i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 2003 rok.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ) , Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§1.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

76 890

1.

853

Opieka społeczna

-

76 890

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

75 900

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

75 900

* zasiłki z pomocy społecznej

85395

Pozostała działalność

-

990

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

990

* wyprawka szkolna

§2.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

20 000

1.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

20 000

90015

Oświetlenie ulic

-

20 000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

20 000

* oświetlenie dróg publicznych

§3.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

20 265

1.

758

Różne rozliczenia

-

265

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

265

4810

Rezerwy

-

265

* rezerwa sołectw ( RS Krześnica - 265,00)

-

265

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

20 000

90015

Oświetlenie ulic

-

20 000

4260

Zakup energii

-

20 000

* oświetlenie dróg publicznych

§4.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

77 155

1.

853

Opieka społeczna

-

76 890

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

75 900

3110

Świadczenia społeczne

-

75 900

85395

Pozostała działalność

-

990

3110

Świadczenia społeczne

-

990

* wyprawka szkolna

-

990

2.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

265

92195

Pozostała działalność

265

4300

Zakup usług pozostałych

265

* RS Krześnica - organizacja imprez we wsi

-

265

§ 5. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian zgodnie z załącznikami:

nr1 dla Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie

nr2 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

§ 6.Wprowadzam zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 2003 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB.1 - 3011 - 2 /88/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r., nr FB.1 - 3011 - 2 /90/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.i nr FB.1 - 3011 - 2 /93/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie dotacji celowej oraz na podstawie wniosku Rady Sołeckiej wsi Krześnica .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-07-2003 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2003 12:44