Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 80/51/2003


ZARZĄDZENIE NR 80/51/2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 4 listopada 2003 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych ustawami na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/103/2003 z dnia 30.10. 2003 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie ,

  • załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie ,

  • załącznika nr 4 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie ,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/103/2003 z dnia 30.10. 2003 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

5 600

1.

758

Różne rozliczenia

-

1 200

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

1 200

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

1 200

*subwencja oświatowa

-

1 200

2.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

1 200

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

168 717

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

15 091

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

41 387

1.

600

Transport i łączność

-

12 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

12 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

12 000

IKI-026

budowa nawierzchni ul.Droga Zielona

-

12 000

2.

853

Opieka społeczna

-

28 387

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

28 387

3110

świadczenia społeczne

-

28 387

*środki własne budżetu

-

28 387

3.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

1 000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

RS-2003

R S Bogusław

-

1 000

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

30 000

1.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

17 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

17 000

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

17 000

*dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla JRG PSP Dębno

-

17 000

 

 

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

13 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

RS-2003

R S Bogusław

-

1 000

92116

Biblioteki

-

12 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

12 000

IKI-025

Modernizacja budynku Biblioteki w Dębnie

-

12 000

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

7 467

1.

801

Oświata i wychowanie

-

7 467

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

7 467

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

604

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

108

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 144

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 611

 

 

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

3110

świadczenia społeczne

-

162 717

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

-

6 000

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

3110

świadczenia społeczne

-

15 091

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

4 400

1.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

3110

świadczenia społeczne

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 200

 

 

Załącznik nr 4 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OSiR DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

5 120

 

 

1.

926

Kultura fizyczna i sport

-

5 120

92695

Pozostała działalność

-

5 120

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 120

* UKS Cychry

-

2 620

* LZS Różańsko

-

2 500

Załącznik nr 5 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE

USTAWAMI NA 2003 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

4 400

1.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

1 200

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

168 717

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

15 091

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

3110

świadczenia społeczne

-

162 717

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

-

6 000

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

3110

świadczenia społeczne

-

15 091

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

4 400

1.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

3110

świadczenia społeczne

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 200

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-12-2003 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 14:27