Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 67/42/2003


ZARZĄDZENIE NR 67/42/2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 10 września 2003 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych ustawami na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/92/2003 z dnia 28.08. 2003 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie .

  • załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie .

  • załącznika nr 4 dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/92/2003 z dnia 28.08. 2003 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

20 500

1.

853

Opieka społeczna

-

20 500

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

20 500

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

20 500

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

38 448

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

38 448

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

38 448

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), poewiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych żródeł

-

38 448

-dofinansowanie z programu SAPARD (903459 - 38448 = 865011)

-

38 448

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

110 744

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

38 448

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

38 448

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

38 448

IKI/008/2003

* kanalizacja sanitarna w Cychrach - środki z programu SAPARD

-

38 448

 

wg budżetu - 903459

 

 

zmniejszenie - 38448

 

 

po zmianach - 865011

 

2.

600

Transport i łączność

-

6 136

60016

Drogi publiczne gminne

-

6 136

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

6 136

IKI/019

* Budowa nawierzchni ul.Tartacznej i Racławickiej

-

6 136

 

 

3.

757

Obsługa długu publicznego

-

38 448

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

38 448

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

-

38 448

FB/001/2003

* odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę

-

38 448

 

 

4.

758

Różne rozliczenia

-

12 629

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

12 629

4810

Rezerwy

-

12 629

* rezerwa ogólna

-

7 629

* rezerwa na dotacje

-

5 000

 

 

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

15 000

90002

Gospodarka odpadami

-

15 000

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-

15 000

BN-007

* wpłaty na CZG - 12

-

15 000

6.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

83

92109

Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby

-

83

4300

Zakup usług pozostałych

-

83

RS/2003

* RS Oborzany - sprzątanie świetlicy

-

83

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

64 667

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

38 448

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

38 448

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

38 448

IKI/008/2003

* kanalizacja sanitarna w Cychrach - udział środków własnych

-

38 448

 

wg budżetu - 946593

 

zwiększenie - 38448

 

po zmianach - 985 041 w tym:pożyczka z WFOŚ-925026 , inne własne - 60015

2.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

5 000

75405

Komendy powiatowe Policji

-

5 000

2620

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

3 000

 

*zakup paliwa dla KP w Dębnie

-

3 000

75406

Straż Graniczna

-

2 000

2620

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

2 000

 

*zakup paliwa dla SG w Czelinie

-

2 000

3.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

15 000

90002

Gospodarka odpadami

-

15 000

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

-

15 000

BN-007

* wpłaty na CZG - 12

-

15 000

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

6 219

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

6 219

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

72

RS/2003

* RS Oborzany

-

72

4120

Składki na fundusz Pracy

-

11

RS/2003

* RS Oborzany

-

11

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

6 136

DOK/003

* Rremont pomostów na plaży

-

6 136

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

6 500

3.

801

Oświata i wychowanie

-

6 500

80101

Szkoły podstawowe

-

6 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 500

 

*SP 3 - wyposażenie pracowni komputerowej

-

3 500

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 000

*SP 3 - przygotowanie pracowni komputerowej

-

3 000

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

20 500

4.

853

Opieka społeczna

-

20 500

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

20 500

3110

świadczenia społeczne

-

20 500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-10-2003 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2003 14:38